Orden de Compra. Nº1736-3531-SE20 "PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3531-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-542-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 13951543,82
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5092/2020, correspondiendo al serv. de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G.Servicio de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G., durante el mes de agosto de 2020. Adjunta factura electrónica N°1088, por el valor de $43.690.361.- $ 36.714.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.714.589 $ 36.714.589
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°5106/2020, correspondiendo al servicio de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G.Servicio de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G., durante el mes de septiembre de 2020. Adjunta facturas electrónicas N°1114, por el valor de $43.690.361.- $ 36.714.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.714.589 $ 36.714.589
Total Neto $ 73.429.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.951.544
TOTAL OC $ 87.380.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.