Orden de Compra. Nº1736-3629-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-847-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3629-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-847-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-847-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna Santiago
Impuesto 120372,98
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DimterIng
Razón Social MARCIA SUSANA DIMTER MANCILLA
R.U.T. 9.876.893-9
Sucursal DimterIng
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111501
Atriles de pie1UnidadTELON RETROPROYECTOR PORTAFOLD MACANO VUTEC 2.29x3.05 MT, IGUAL O EQUIVALENTE  $ 633.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.542 $ 633.542
Total Neto $ 633.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.373
TOTAL OC $ 753.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.