Orden de Compra. Nº1736-3752-SE19 "SERVICIO DE COFFE BREAK MEMO N°603- SC1358"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3752-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK MEMO N°603- SC1358
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-757-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-29-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 133380
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d y f banqueteria spa
Razón Social d y f banqueteria spa
R.U.T. 76.652.913-5
Sucursal d y f banqueteria spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos160Unidad no definidaPARA 160 PERSONASCOD. 1.19 COFFE BREAK EJECUTIVO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos200Unidad no definida200 UNIDADESCOD. 4.10 EMPANADA CÓCTEL PINO, QUESO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 702.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.380
TOTAL OC $ 835.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.