Orden de Compra. Nº1736-3794-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1083-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3794-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1083-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1083-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna Santiago
Impuesto 51347,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACSOL
Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas30UnidadCERAS LIQUIDAS. DE LITRO, INCOLORA, SIMILAR O IGAUL ARELA. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)   $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESINFECTANTES AEROSOL. MARCA SIMILAR O IGUAL LISO(PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO) FORT AROMA BEBE.   $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
14111704
Papel higiénico100UnidadPAPEL HIGIENICO (BOLSAS DE 50 UNIDADES). SUAVES COMO LA ELIT. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)   $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA SIMILAR O IGUAL ABOLENGO (BOLSAS DE 20 UNIDADES).  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
24111503
Bolsas de plástico20UnidadPAQUETES DE BOLSAS PARA LA BASURA, BOLSAS DE 10 UNID/MEDIDAS 80 X 110 30. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
42132105
Sábanas de hospital50UnidadSABANAS MEDICAS, DESECHABLES, GOFRADAS. ROLLOS DE PAPEL. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS AMARILLOS DE 30 X 40. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 270.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.348
TOTAL OC $ 321.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.