Orden de Compra. Nº
1736-3794-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1083-L109
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-3794-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1083-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-1083-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna
Santiago
Impuesto
51347,5
Dirección de Envío de la Factura
Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MACSOL
Razón Social
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
R.U.T.
6.690.584-5
Sucursal
MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
30
Unidad
CERAS LIQUIDAS. DE LITRO, INCOLORA, SIMILAR O IGAUL ARELA. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.870
$ 45.870
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
DESINFECTANTES AEROSOL. MARCA SIMILAR O IGUAL LISO(PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO) FORT AROMA BEBE.
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.970
$ 38.970
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
PAPEL HIGIENICO (BOLSAS DE 50 UNIDADES). SUAVES COMO LA ELIT. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
TOALLA SIMILAR O IGUAL ABOLENGO (BOLSAS DE 20 UNIDADES).
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
PAQUETES DE BOLSAS PARA LA BASURA, BOLSAS DE 10 UNID/MEDIDAS 80 X 110 30. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
42132105
Sábanas de hospital
50
Unidad
SABANAS MEDICAS, DESECHABLES, GOFRADAS. ROLLOS DE PAPEL. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.500
$ 109.500
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
PAÑOS AMARILLOS DE 30 X 40. (PARA CONSULTAS AL FONO:410.78.30 VALESKA REBOLLEDO)
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
Total Neto
$ 270.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.348
TOTAL OC
$ 321.598
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.