Orden de Compra. Nº1736-3885-SE14 "MATERIAL DE CAFETERIA/MEMO SC Nº 305"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3885-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CAFETERIA/MEMO SC Nº 305
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 16009,97
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T. 76.076.924-K
Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadCEREAL EN BARRA QUAKERCEREAL EN BARRA QUAKER $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
50201710
Té de hierbas15UnidadTE VERDE LIPTON GREEN TEATE VERDE LIPTON GREEN TEA $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.985 $ 26.985
50161510
Sacarina o sucralosa12UnidadENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA 270MLENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA 270ML $ 2.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.148 $ 32.148
50202304
Jugos y néctar envasados16UnidadJUGO WATT LIGTH 1LTJUGO WATT LIGTH 1LT $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.056 $ 9.056
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadGALLETA COSTA GRAN CEREAL 135GRSGALLETA COSTA GRAN CEREAL 135GRS $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
Total Neto $ 84.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.010
TOTAL OC $ 100.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.