Orden de Compra. Nº1736-4-SE25 "PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-352-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-004 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna *
Impuesto 19388,36
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodata
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnodata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161508
Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/2962/2024 de la Dirección de Educación, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias del Jardines infantiles (DEM central) en el mes de Noviembre de 2024. Adjunta la factura N°102972 por el valor de $121.432.- Iva Incluido.Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias del Jardines infantiles (DEM central) en el mes de Noviembre de 2024. Adjunta la factura N°102972 por el valor de $121.432.- Iva Incluido. $ 102.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.044 $ 102.044
Total Neto $ 102.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.388
TOTAL OC $ 121.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.