Orden de Compra. Nº1736-4009-SE19 "DA 1978; 2356 pago julio m/800/2089/2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4009-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra DA 1978; 2356 pago julio m/800/2089/2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Plaza lo Lillo, El Bosque
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR IGNACIO
Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
R.U.T. 7.455.854-2
Sucursal OSCAR IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaecreto Alcaldicio N°1978, complementado con Decreto Alcladicio N°2356, que autorizancontratación Directa para el arriendo de un Vehículo para el área de educación por un periodo de 24 meses, pago de 11 dias valor hora referencial $4.444.- pesos total a pagar $439.956.- pesos factura 51 a nombre de don oscar montenegro RUT: 7.455.854-2ecreto Alcaldicio N°1978, complementado con Decreto Alcladicio N°2356, que autorizancontratación Directa para el arriendo de un Vehículo para el área de educación por un periodo de 24 meses, pago de 11 dias valor hora referencial $4.444.- pesos $ 439.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.956 $ 439.956
Total Neto $ 439.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 439.956

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.