Orden de Compra. Nº1736-4101-SE18 "PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4101-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-662-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcela villar
Razón Social MARCELA ROSA VILLAR JARA
R.U.T. 12.237.731-8
Sucursal marcela villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°720/2018 de Servicios generales, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículo, otorgados por Srta. Marcela Rosa Villar Jara durante el mes de Julio 2018. Adjunta Factura Electrónica N°28 por el monto de $1.090.587.-servicios de arriendo de vehículo, otorgados por Srta. Marcela Rosa Villar Jara durante el mes de Julio 2018. Adjunta Factura Electrónica N°28 por el monto de $1.090.587.- $ 1.090.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.587 $ 1.090.587
Total Neto $ 1.090.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.090.587

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.