|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-4115-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
valor de facturas no coinciden con oc |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1736-519-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
141360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
|
Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.669.630-9 |
|
Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51161812
| Combinación clorfeniramina-acetaminofeno | 1 | Unidad | PAGO DE FACTURAS N° 245615-246881-245979-244864 | |
$ 744.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 744.000
|
$ 744.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 744.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 141.360
|
|
$ 885.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.