|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-4128-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OBRAS MUNICIPALES (s) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1736-782-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
3739131,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Violeta Amada Cifuentes Garrido |
|
Razón Social |
VIOLETA AMADA CIFUENTES GARRIDO
|
|
R.U.T. |
6.319.018-7 |
|
Sucursal |
Violeta Amada Cifuentes Garrido |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | OBRAS MUNICIPALES
MEJORAMIENTO MULTICANCHA 12 DE OCTUBRE
FACTURA Nº 38 VALOR $ 23.418.769.-
MEMO Nº 901-864-2017 | OBRAS MUNICIPALES
MEJORAMIENTO MULTICANCHA 12 DE OCTUBRE
FACTURA Nº 38 VALOR $ 23.418.769.-
MEMO Nº 901-864-2017 |
$ 19.679.638,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.679.638
|
$ 19.679.638
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.679.638
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.739.131
|
|
$ 23.418.769
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.