Orden de Compra. Nº1736-4203-SE19 "PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS MUNIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4203-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS MUNIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-160-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Plaza lo Lillo, El Bosque
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-08-001-001-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 419871,31
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado por área de gestión de servicios generales a través de memorándum N°704, correspondiendo al servicio de aseo y limpieza de las dependencias municipales.Servicio de aseo y limpieza de las dependencias municipales realizado por la empresa Patricio Mario Sepulveda G., durante el día 29 y 30 de junio 2019. Adjunta factura electrónica N°779, por $2.629.720- $ 2.209.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.209.849 $ 2.209.849
Total Neto $ 2.209.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.871
TOTAL OC $ 2.629.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.