|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-4379-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
100/187/ccc CENTRO CIVICO CUTLURAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1736-381-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
6080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
empanadas jimenita |
|
Razón Social |
VICTORIA ALEJANDRINA CARRENO PINTO
|
|
R.U.T. |
7.801.352-4 |
|
Sucursal |
empanadas jimenita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 23 | Litro | | 23 litros de jugos según convenio |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.000
|
$ 23.000
|
50202310
| Agua mineral | 18 | Litro | 18 litros de agua mineral sin gas según convenio | |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.080
|
|
$ 38.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.