Orden de Compra. Nº1736-4418-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-378-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4418-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-378-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-378-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-010 del sistema Presupuesto Salud.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 2228540,97
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Anubis construccion ltda.
Razón Social ANUBIS CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.043.251-2
Sucursal Anubis construccion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161602
Paneles para techos1UnidadAdquirir materiales de construcción para el proyecto “Reposición Edificio COSAM” Ubicado Avenida Padre Hurtado 11480, El Bosque. Según Solicitud de Compra N°949.-Segun detalle adjunto $ 11.729.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.729.163 $ 11.729.163
Total Neto $ 11.729.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.228.541
TOTAL OC $ 13.957.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.