Orden de Compra. Nº1736-4530-SE19 "PAGO SERV. DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTRINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4530-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTRINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-804-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Plaza lo Lillo, El Bosque
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 93955
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Eduardo
Razón Social Troncoso y Muñoz Consultores Asociados Limitada
R.U.T. 76.241.082-6
Sucursal Felipe Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/1149/2019, de la dirección de administración y finanzas correspondiente a los servicios de mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de agosto 2019.Servicios de mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de agosto 2019 en las dependencias de Educación. Según contrato con la empresa Troncoso y muñoz consultores asociados Ltda. Factura. N°64 -$588.4 $ 494.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.500 $ 494.500
Total Neto $ 494.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.955
TOTAL OC $ 588.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.