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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-4530-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTRINTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-804-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
93955 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe Eduardo |
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Razón Social |
Troncoso y Muñoz Consultores Asociados Limitada
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R.U.T. |
76.241.082-6 |
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Sucursal |
Felipe Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/1149/2019, de la dirección de administración y finanzas correspondiente a los servicios de mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de agosto 2019. | Servicios de mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de agosto 2019 en las dependencias de Educación. Según contrato con la empresa Troncoso y muñoz consultores asociados Ltda. Factura. N°64 -$588.4 |
$ 494.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.500
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$ 494.500
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Total Neto
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$ 494.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.955
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$ 588.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.