Orden de Compra. Nº1736-460-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-222-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-460-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-222-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-008 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 159334
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECOLOR
Razón Social AGENCIA DECOLOR SPA
R.U.T. 78.154.499-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECOLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones18UnidadLIENZOS DE 6,00 X 1.5 MT. EN TELA PVC DE 13 ONZAS - revisar archivo adjuntoLIENZOS DE 6,00 X 1.5 MT. EN TELA PVC DE 13 ONZAS -instalación y desintalación $ 31.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.600 $ 570.600
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones500UnidadAFICHES DE 60 X 40 CMS, EN COUCHE DE 170 GRS - revisar archivo adjuntoAFICHES DE 60 X 40 CMS, EN COUCHE DE 170 GRS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones60UnidadVOLANTES 21,5 X 14 CMS, EN BOND DE 120 GRS - revisar archivo adjuntoVOLANTES 21,5 X 14 CMS, EN BOND DE 120 GRS - $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 838.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.334
TOTAL OC $ 997.934


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.158.027-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.