Orden de Compra. Nº1736-4604-SE16 "Bienestar Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-4604-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Bienestar Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-438-H216
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sermecoop Ltda
Razón Social COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA
R.U.T. 70.375.900-9
Sucursal Sermecoop Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131607
Seguro por responsabilidad civil1UnidadPago Factura N° 886 correspondiente al servicio del mes de septiembre $ 4.952.850.-Pago Factura N° 886 correspondiente al servicio del mes de septiembre $ 4.952.850.- UF 188,86 UF 0,00 UF 0,00 UF 188,8600 UF 188,8600
84131607
Seguro por responsabilidad civil1UnidadPago Factura N° 913 correspondiente al servicio del mes de octubre $ 4.947.868.-Pago Factura N° 913 correspondiente al servicio del mes de octubre $ 4.947.868.- UF 188,41 UF 0,00 UF 0,00 UF 188,4100 UF 188,4100
Total Neto UF 377,2700
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
TOTAL OC UF 377,2700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.