Orden de Compra. Nº1736-461-SE19 "PAGO POR RETIRO Y TRANPORTE DE ESCOMBROS - RESIDUO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-461-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO POR RETIRO Y TRANPORTE DE ESCOMBROS - RESIDUO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-119-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-002-010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 7128882,65
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaSegún pago solicitado a través de memorándum N°1000A/35/2019, de la dirección de medio ambiente - aseo y ornato, correspondiente al servicio de concesión para la provisión de camión ampliroll y minicargador para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos. Dicho servicio ejecutado por la empresa Patricio Sepúlveda Garrido durante el mes de Noviembre 2018. Adjunta Factura Electrónica N°533, por el monto de $44.649.318.-servicio de concesión para la provisión de camión ampliroll y minicargador para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos. Dicho servicio ejecutado por la empresa Patricio Sepúlveda Garrido durante el mes de Noviembre 2018. $ 37.520.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520.435 $ 37.520.435
Total Neto $ 37.520.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.128.883
TOTAL OC $ 44.649.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.