Orden de Compra. Nº1736-505-SE23 "Pago Arriendo Vehículo; M/800/416/2023-fFEBRERO 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-505-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Pago Arriendo Vehículo; M/800/416/2023-fFEBRERO 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSE
Razón Social JUAN JOSÉ CRUZAT RIFFO
R.U.T. 9.564.683-2
Sucursal JUAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSolicita pago M/800/416/2023 Solicita, donde se autoriza el Pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto pago vehículo con chófer por FEBRERO por un total de $1.200.000.-pesos factura N°157... DA 2421 autoriza contratación directa. DA 3722/2022 AUTORIZA PRORROGA, D.A. 4699/2022 APRUEBA HRS EXTRAORDINARIAS.Solicita pago M/800/416/2023 Solicita, donde se autoriza el Pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto pago vehículo con chófer por FEBRERO por un total de $1.200.000.-pesos factura N°157... DA 2421 autoriza contratación dire $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.