Orden de Compra. Nº1736-5080-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1040-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5080-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-1040-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1040-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy del Carmen Figueroa Corvalan
Razón Social NANCY DEL CARMEN FIGUEROA CORVALAN
R.U.T. 6.050.066-5
Sucursal Nancy del Carmen Figueroa Corvalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida20Unidad20 colaciones(pollo con arroz, ensalda, pan, fruta, bebida, en envase de plumavit para calentar. para el dia 20/12/2014 a las 13hrs.-valido por 30 dias $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90101603
Servicios de catering1Unidadun servicio de catering para 25 pesonas que incluya, jugo, sandwch miga, frutos secos, fruta de la estacion, vasos plásticos, con desechables.-para el dia 20/12/2014 a las 17 hrs.-valido por 30 dias $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.