Orden de Compra. Nº1736-5087-SE17 "Pago Servicio de Mantención de Parques. lo blanc "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5087-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Pago Servicio de Mantención de Parques. lo blanc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1053-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 2524782,89
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A
R.U.T. 79.640.110-9
Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadDe acuerdo a lo requerido por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato en Memorándum N° 1000A/758/2017, que solicita el pago de los servicios de Mantención de Parques, Áreas Exterior e Interior, Cancha de Fútbol y Pista Atlética del Estadio lo Blanco, periodo de 23/07/17 al 22/08/17. en virtud de las facturas N°18737 por un monto de $15.813.114.- De acuerdo a lo requerido por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato en Memorándum N° 1000A/758/2017, que solicita el pago de los servicios de Mantención de Parques, Áreas Exterior e Interior, Cancha de Fútbol y Pista Atlética del Estadio lo Blanco, $ 13.288.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.288.331 $ 13.288.331
Total Neto $ 13.288.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.524.783
TOTAL OC $ 15.813.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.