Orden de Compra. Nº1736-5225-SE14 "COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5225-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 95505,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial oscarito
Razón Social GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ
R.U.T. 7.833.597-1
Sucursal comercial oscarito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaCAJAS DE LAPIZ PASTA KILOMETRICO COLORES NEGRO Y AZUL.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices144Unidad no definidaPLUMON PARA PIZARRA COLORES 6 NEGROS Y 6 AZULES   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.960 $ 48.960
44121708
Marcadores120Unidad no definidaDESTACADOR COLORES SURTIDOS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121802
Líquido corrector20Unidad no definidaCAJAS DE LAPIZ CORRECTOR X 12   $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
14111506
Papel para impresora del ordenador70Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
31201503
Cintas adhesivas de protección50Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 48X40  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSOBRES AMERICANO X 50 UNIDADES  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERAS GRANDES DE OFICINA  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio100Unidad no definidaCINTA CRISTAL 12X30 MT.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
39121006
Adaptadores o inversores de potencia10Unidad no definidaALARGADOR 5 POSICIONES X 3 MT.  $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
Total Neto $ 502.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.505
TOTAL OC $ 598.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.