Orden de Compra. Nº1736-5284-SE19 "Solicita Compra; M/800/2045/2019 - DIDECO (SC: 2061)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5284-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Solicita Compra; M/800/2045/2019 - DIDECO (SC: 2061)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-757-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-004-019 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d y f banqueteria spa
Razón Social d y f banqueteria spa
R.U.T. 76.652.913-5
Sucursal d y f banqueteria spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSolicita compra de 200 Empanadas y 30 Botellas de Agua Mineral sin Gas de 1,5 Lts, para el Centro Gerontológico donde realizará una actividad el día VIERNES 25 de OCTUBRE a las 10:00 a 14:00 hrs denominada "Promoción de Identidad Cultural" con la Solicitud de Compra N° 2061.-Solicita compra de 200 Empanadas y 30 Botellas de Agua Mineral sin Gas de 1,5 Lts, para el Centro Gerontológico donde realizará una actividad el día VIERNES 25 de OCTUBRE a las 10:00 a 14:00 hrs $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.