Orden de Compra. Nº1736-5405-SE18 "M/800/3511/2018 vehiculo mes Septiembre educacion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5405-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra M/800/3511/2018 vehiculo mes Septiembre educacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-514-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 del sistema SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR IGNACIO
Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
R.U.T. 7.455.854-2
Sucursal OSCAR IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesM/800/3511/2018 vehiculo mes Septiembre educacion En relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/3511/2018 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Oscar Montenegro Rojas, rut 7455854-2, durante el mes de Septiembre 2018. Adjunta Factura Electrónica N°37, por el monto de $663.000.-. CC SEP CTA CTE 10668501 item 215-22-09-003 Contratos /pagos imposicionesM/800/3511/2018 vehiculo mes Septiembre educacion En relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/3511/2018 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Oscar Montenegro Rojas, $ 663.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000
Total Neto $ 663.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 663.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.