Orden de Compra. Nº1736-5406-SE18 "M/800/3510/2018 VEHICULO SEPTIEMBRE EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5406-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra M/800/3510/2018 VEHICULO SEPTIEMBRE EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-514-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSE
Razón Social JUAN JOSE CRUZAT RIFFO
R.U.T. 9.564.683-2
Sucursal JUAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/3510/2018 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Juan Cruzat Riffo, RUT: 9564683-2, durante el mes de SEPTIEMBRE 2018. Adjunta Factura Electrónica N°38, por el monto de $663.000.-. item: 215-22-09-003 CC SEP- DEM Central Cta. Cte. 10668501En relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/3510/2018 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Juan Cruzat Riffo, RUT: 9564683-2, durante el mes de SEPTIEMBRE 2018. Adjunta Fa $ 663.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000
Total Neto $ 663.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 663.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.