Orden de Compra. Nº1736-5726-SE19 "PAGO N°41, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-5726-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO N°41, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1022-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 374427,68
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORO INGENIERIA S A
Razón Social MORO INGENIERIA S A
R.U.T. 88.870.500-7
Sucursal MORO INGENIERIA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101539
Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales1Unidad InternacionalEn relación a pago N°41, solicitado a través de memorándum N°901/1091/2019, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, por el mes de mayo de 2019. Adjunta factura N°2381, por el monto de $2.345.100.- $ 1.970.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.672 $ 1.970.672
Total Neto $ 1.970.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.428
TOTAL OC $ 2.345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.