Orden de Compra. Nº1736-585-SE22 "Pago Arriendo Vehículo; M/800/345/2022- febrero"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-585-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Pago Arriendo Vehículo; M/800/345/2022- febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-216-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Domingo Segundo
Razón Social DOMIGO SEGUNDO MOYA SEGURA
R.U.T. 7.571.981-7
Sucursal Domingo Segundo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesSolicita pago del Memorándum 800/345/2022 donde se autoriza el pago de Don Domingo Segundo Moya Segura, RUT: 7.571.981-7, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de febrero por un total de $405.000.- pesos con la factura N°53; DA 2606 aprueba contratos licitación 1736-216-lp21Solicita pago del Memorándum 800/345/2022 donde se autoriza el pago de Don Domingo Segundo Moya Segura, RUT: 7.571.981-7, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de febrero por un total de $405.000.- pesos con la factura N°53; DA 2606 apr $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 405.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 405.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.