Orden de Compra. Nº1736-6299-SE18 "PAGO SERV. DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6299-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-622-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema PRESUPUESTO SALUD .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 6009632,55
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°3718/2018 de la dirección de Salud, correspondiente a los servicios de Aseo prestados durante el mes de septiembre 2018, por la Empresa Patricio Mario Sepulveda Garrido. Correspondiente a los servicios de Aseo prestados durante el mes de septiembre 2018, por la Empresa Patricio Mario Sepulveda Garrido. Factura Electrónica N°490 por el monto de $37.639.278.- $ 31.629.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.629.645 $ 31.629.645
Total Neto $ 31.629.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.009.633
TOTAL OC $ 37.639.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.