Orden de Compra. Nº1736-6357-SE17 "PAGO DE MEDICAMENTOS SEGÚN MEMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6357-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE MEDICAMENTOS SEGÚN MEMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-805-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 2106981,06
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1Unidad no definidaPAGO DE FACTURAS N°265932, 265197, 265301, 265953, 265287, 265196, 265268, 265202, 264724, 264738, 264709, 261107, 258217, 257549, 257865, 261292, 260865, 258216, 261286, 262533, 262609, 263175, 264569, 261675, 262512, 262244, 261302, 260863, 264803, 264582, 261668, 261721. NOTA DE CRÉDITO N°21327  $ 11.089.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.089.374 $ 11.089.374
Total Neto $ 11.089.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.106.981
TOTAL OC $ 13.196.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.