Orden de Compra. Nº
1736-6357-SE17
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PAGO DE MEDICAMENTOS SEGÚN MEMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-6357-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
PAGO DE MEDICAMENTOS SEGÚN MEMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-805-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna
El Bosque
Impuesto
2106981,06
Dirección de Envío de la Factura
Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social
LABORATORIO CHILE S A
R.U.T.
77.596.940-7
Sucursal
LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge
1
Unidad no definida
PAGO DE FACTURAS N°265932, 265197, 265301, 265953, 265287, 265196, 265268, 265202, 264724, 264738, 264709, 261107, 258217, 257549, 257865, 261292, 260865, 258216, 261286, 262533, 262609, 263175, 264569, 261675, 262512, 262244, 261302, 260863, 264803, 264582, 261668, 261721. NOTA DE CRÉDITO N°21327
$ 11.089.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.089.374
$ 11.089.374
Total Neto
$ 11.089.374
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.106.981
TOTAL OC
$ 13.196.355
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.