Orden de Compra. Nº1736-6404-SE17 "Pago Proyecto Cent. Dep. Rec. valle del sol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6404-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Pago Proyecto Cent. Dep. Rec. valle del sol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-227-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 6686112,35
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LIMITADA
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA E.C.R. LIMITADA
R.U.T. 77.526.800-k
Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSegún memorando N° 901/1184/2017 en el cual el director de obras requiere el pago de la factura N° 31 por un monto de $41.876.177, lo que corresponde al estado de pago N°4 del Proyecto Centro deportivo Recreativo, saludable y áreas verdes valle del sol, señalar que cuenta con el V°B° de la Dirección de ControlSegún memorando N° 901/1184/2017 en el cual el director de obras requiere el pago de la factura N° 31 por un monto de $41.876.177, lo que corresponde al estado de pago N°4 del Proyecto Centro deportivo Recreativo, saludable y áreas verdes valle del s $ 35.190.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.190.065 $ 35.190.065
Total Neto $ 35.190.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.686.112
TOTAL OC $ 41.876.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.