Orden de Compra. Nº1736-6609-CM18 "solicita compra memo 800/4049/2018 festival voz edex sc2574"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6609-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra solicita compra memo 800/4049/2018 festival voz edex sc2574
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN POR MOTIVOS DE QUE EL PRODUCTO SE TENÍA QUE DESPACHAR A LA FECHA ENTRE 21 AL 23, SE COMUNICÓ CON EL PROVEEDOR DICIENDO QUE LO ENTREGARÍA, PERO HASTA EL DÍA DE HOY NO HA SIDO DESPACHADO.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 78,94
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oceanos Azules
Razón Social Oceanos Azules Servicios de Consultoría limitada
R.U.T. 76.371.153-6
Sucursal Oceanos Azules
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 5 (1388387 )TABLET ACER B1-780-K8YU UNIDAD 1414888(1388387) TABLET ACER B1-780-K8YU UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 83,09 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 415,45 US$ 415,45
Total Neto US$ 415,45
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 78,94
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 494,39


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.