Orden de Compra. Nº1736-6612-CM17 "Insumos Serv. Generales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6612-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos Serv. Generales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 182552,342
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
2239-10-LP12
Alfombrado70 (918007) ALFOMBRA ETERSOL CITY BOUCLE AZUL 939636(918007) ALFOMBRA ETERSOL CITY BOUCLE AZUL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.300 $ 489.300
23171504
2239-10-LP12
Sopletes3 (986884) SOPLETE - PORTATIL CON ENCENDIDO MANUAL UNIDAD 1003283(986884) SOPLETE - PORTATIL CON ENCENDIDO MANUAL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
27111909
2239-10-LP12
Espátulas3 (918161) LLANA HELA 280 X 130 MM L280 933161(918161) LLANA HELA 280 X 130 MM L280; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
46151601
2239-10-LP12
Manillas18 (1269113) MANILLA FANALOZA METALICA CROMADA UNIDAD 1295252(1269113) MANILLA FANALOZA METALICA CROMADA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.140 $ 40.140
30161710
2239-10-LP12
Suelos laminados32 (990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM 1,984 M2 CAJA 1007332(990232) PISO FLOTANTE HOLZTEK ALEGRO CEREZO 8MM 1,984 M2 CAJA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.800 $ 356.800
Total Neto $ 980.410
Descuento $ 19.608
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.552
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.143.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.