Orden de Compra. Nº1736-6769-SE18 "PAGO N°23, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-6769-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO N°23, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1022-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 718237,81
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORO INGENIERIA S A
Razón Social MORO INGENIERIA S A
R.U.T. 88.870.500-7
Sucursal MORO INGENIERIA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101539
Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales1Unidad no definidaEn relación a pago N°23 solicitado a través de memorándum N°901/1013/2018, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparción de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, durante el periodo del 12 de julio a 11 de agosto 2018. Adjunta -Factura N°1714, de $4.388.719.- - Nota de Crédito N°303, de $4.388.719.- -Factura N°1742, de $4.498.437.- $ 3.780.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.199 $ 3.780.199
Total Neto $ 3.780.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.238
TOTAL OC $ 4.498.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.