Orden de Compra. Nº1736-697-SE20 "Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-697-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008-001-003 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
Comuna El Bosque
Impuesto 16154,37
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELECHEQUE
Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 88.230.700-K
Sucursal TELECHEQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111607
Archivadores de cheques1Unidad InternacionalSegún Memorándum N°93/2020 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Facturas N°464831, por un valor de $101.177.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.-Según Memorándum N°93/2020 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de Facturas N°464831, por un valor de $101.177.- IVA INCL.- pago Asociado a Cargo Fijo Plan Verificación de Cheques.- $ 85.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.023 $ 85.023
Total Neto $ 85.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.154
TOTAL OC $ 101.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.