Orden de Compra. Nº1736-7003-SE18 "PAGO N°23, MANTENIMIENTO VIAL URBANO AÑO 2016-2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-7003-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO N°23, MANTENIMIENTO VIAL URBANO AÑO 2016-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-523-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-002-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 1223379,03
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA MOULIA LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURU ASOCIADAS LIMITADA
R.U.T. 76.040.089-0
Sucursal CONSTRUCTORA MOULIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre1Unidad no definidaEn relación a memorándum N°901/990/2018 de la dirección de Obras Municipales, donde solicita el pago N°23 "veredas", por los servicios relacionados al proyecto "Mantenimiento vial Urbano año 2016-2019", ejecutados por la Empresa Moulia Echiburu Ltda. Pago N°23 "veredas", por los servicios relacionados al proyecto "Mantenimiento vial Urbano año 2016-2019", ejecutados por la Empresa Moulia Echiburu Ltda. Adjunta Factura N°141, por el monto de $7.662.216.- $ 6.438.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.438.837 $ 6.438.837
Total Neto $ 6.438.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.223.379
TOTAL OC $ 7.662.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.