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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-745-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO N°54, MANTENCIÓN MENSUAL Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-1022-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
733683,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MORO INGENIERIA S A |
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Razón Social |
MORO INGENIERIA S A
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R.U.T. |
88.870.500-7 |
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Sucursal |
MORO INGENIERIA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101539
| Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago N°54, solicitado a través de memorándum N°901/0176/2020, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" | Mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A, durante el periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. Adjunta Factura N°2614 por $4.595.177.- |
$ 3.861.493,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.861.493
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$ 3.861.493
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Total Neto
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$ 3.861.493
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 733.684
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$ 4.595.177
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.