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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-889-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-89-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
147250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142523
| Agujas hipodérmicas | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°1513/2021, correspondiendo al servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporación. | Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporation, durante el mes de marzo de 2021. Adjunta factura electrónica N°210071 - 210372, por el monto total de $922.250.- |
$ 775.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 775.000
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$ 775.000
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Total Neto
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$ 775.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 147.250
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$ 922.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.