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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-92-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-542-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
7746970,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
psg-servicios |
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Razón Social |
PATRICIO MARIO SEPÚLVEDA GARRIDO
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R.U.T. |
5.781.261-3 |
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Sucursal |
psg-servicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°4310/2022, correspondiendo al serv. de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G. | Serv. de aseo y limpieza de las dependencias de dicha dirección, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepúlveda G., durante el mes de septiembre de 2022. Adjunta factura electrónica N°1503, por el valor de $48.520.502.- |
$ 40.773.531,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.773.531
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$ 40.773.531
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Total Neto
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$ 40.773.531
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.746.971
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$ 48.520.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.