Orden de Compra. Nº1738-1142-R107 "Reparación "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-1142-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación Acceso Poli del Departamento de Salud Municial de Villa Alegre
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna -1
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEONEL OCTAVIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.758.881-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171906
Marcos para ventanas fijas1UnidadMarcos para ventanas fijasReparación marco puerta, paño fijo ventana superior y lateral acceso poli del Consultorio $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.