Orden de Compra. Nº1738-193-AG26 "300 ALFAJORES ALUSIVOS AL DIA DE LA MADRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-176-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-193-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 300 ALFAJORES ALUSIVOS AL DIA DE LA MADRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-176-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N° 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 58710
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N° 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
TítuloDescripción
COORDINACION DE ENTREGALan entrega de los alfajores deberá ser coordinada con unidad requirente de los mismos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRATTELLI
Razón Social SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA
R.U.T. 77.673.619-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRATTELLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar300Unidad300 ALFAJORES TRIPLE GALLETA RELLENOS CON MANJAR, CUBIERTOS DE CHOCOLATE COLOR ROSADO, CON TOPPING Y7O FLOR DE CHOCOLATE EN COLOR BLANCO,FUCSIA O MORADO, ALUSIVOS AL DÍA DE LA MADRE. MEDIDAS MINIMO 8 CM Y ALTO 2CM.CADA ALFAJOR DEBE PRESENTARSE EN CORMATO INDIVIDUAL ENVASADO EN CAJA DE CARTÓN CON VISOR,CON CINTA ALUSIVA AL DÍA DE LA MADRE. SE ADJ IMAGEN REFERENCIA DE PRODUCTO REQUERIDO.OFERTA DEBE ADJUNTAR DETALLE E IMAGEN DE PRODUCTO OFERTADO.CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VA.  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000
Total Neto $ 309.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.710
TOTAL OC $ 367.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.