Orden de Compra. Nº1738-236-AG26 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCTELERIA TRADICIONAL PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE PAVIMENTACION DE RUTAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-234-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-236-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCTELERIA TRADICIONAL PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE PAVIMENTACION DE RUTAS, COMUNA DE VILLA ALEGRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-234-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N° 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 54378
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N° 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
TítuloDescripción
COORDINACION DEL SERVICIOServicio deberá ser coordinado con unidad requirente del mismo
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO ORTEGA
Razón Social ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA
R.U.T. 7.089.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO ORTEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar150Unidad150 unidades de empanadas pino con carne vacuno picada (no molida).Peso mínimo 200 gramos.Las condiciones de elaboración, transporte térmico a 60°C o más y plazos se rigen por las EETT adjuntas.Considera despacho obligatorio en lugar indicado según cronograma adj. Proveedores deben adjuntar fotos reales del producto y resolución sanitaria.Se evaluará conforme a criterios de evaluación adjunta en las ett (excluyente).Adjuntar cotizacion detallada.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50202311
Bebidas6Unidad6 unidades bebidas de 3 litros c/u, formato desecheble ( coca cola,fanta, sprite-igual o superior calidad)Considera despacho obligatorio en lugar indicado según cronograma adj. Proveedores deben adjuntar fotos reales del producto y resolución sanitaria.Se evaluará conforme a criterios de evaluación adjunta en las ett (excluyente).Adjuntar cotizacion detallada.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 286.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.378
TOTAL OC $ 340.578


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.089.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.