Orden de Compra. Nº1738-273-AG25 "COLACIONES PROGRAMA PRODESAL 28 MAYO 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-240-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-273-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA PRODESAL 28 MAYO 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-240-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 50160
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
TítuloDescripción
Ingreso a BodegaTodos los productos deberán ser despachado a Ilustre Municipalidad de Villa Alegre en el día y lugar indicado por unidad requirente del servicio. Cualquier cambio o modificación en día, lugar y hora de entrega deberá ser coordinado con la unidad .Se entenderá aceptada la orden de compra 24 horas posteriores a su envio por mercado público. S e cursarán multas en caso de incumplimientos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Gabriel
Razón Social COMERCIALIZADORA DON GABRIEL SPA
R.U.T. 78.159.446-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos220Unidad220 JUGOS EN CAJITA INDIVIDUAL 200CC C/U SABOR DURAZNO-PIÑA 220 SANDWICH EN PAN DE MOLDE JAMON-QUESO ENVUELTO EN PAPEL FILM Y CON SERVILLETA. CADA COLACION DEBE VENIR EN BOLSA DE PAPEL KRAFT. CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE EL DÍA INDICADO EN HORARIO INDIEN SOLICITUD ADJUNTA. ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DE PRODUCTO OFERTADO.SE CURSARÁ MULTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.160
TOTAL OC $ 314.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 22.195.949-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.967.317-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.025.886-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.892.843-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 17.400.578-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 8.624.743-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.