Orden de Compra. Nº1738-298-AG25 ""ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE PABELLÓN NORTE DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-185-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-298-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE PABELLÓN NORTE DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-185-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 176081,55
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Feparaìso
Razón Social FERRETERIA PARAISO LIMITADA
R.U.T. 76.106.150-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Feparaìso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151505
Membranas para techos50Unidadplanchas de zinc de 0.35 x 3.66 mt.  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.850 $ 671.850
30151505
Membranas para techos6Rollorollos de fieltro liso 10/40  $ 9.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.990 $ 57.990
31162003
Clavos de acabado10Bolsabolsas de clavos de zinc de 2 y 1/2 pulgadas  $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.380 $ 24.380
30103605
Tablas de madera60Unidadlistones de pino bruto, 2x2 pulgadas  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.520 $ 125.520
30151505
Membranas para techos7Unidadcaballetes de 0.4 mt.  $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.005 $ 47.005
Total Neto $ 926.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.082
TOTAL OC $ 1.102.827


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.921.606-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.