Orden de Compra. Nº1738-395-AG25 "1500 EMPANADAS CON MOTIVO FIESTAS PATRIAS COMUNA DE VILLA ALEGRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-363-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-395-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 1500 EMPANADAS CON MOTIVO FIESTAS PATRIAS COMUNA DE VILLA ALEGRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-363-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 484500
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
TítuloDescripción
Coordinación del ServicioLa coordinación del servicio se efectuará conforme a lo establecido a tabla de criterios de evaluación adjunta. Asimismo el municipio se reserva el derecho de efectuar el cambio de actividad y de hacer requerimiento con antelación de 30 minutos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO ORTEGA
Razón Social ALFONSO ANTONIO ORTEGA PALMA
R.U.T. 7.089.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO ORTEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar1500Unidad1500 EMPANADAS DE HORNO,PINO CON CARNE VACUNO PICADA.ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN SOLICITUD: 300 DOMINGO 7 SEPT 300 JUEVES 11/09.MAÑANA 200 JUEVES 11/09.TARDE 300 DOMINGO 14/09 400 LUNES 15/09 PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR LAS ETT REQUERIDAS PARA EL PRODUCTO. SE EVALUARA CONFORME A TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONSIDERAR DESPACHO DEL PRODUCTO.NOTA:EL MUNICIPIO SE RESERVA EL D° DE REPROGAMAR ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE ENTREGA(SE COORDINARA CON ANTELACION)ADJUNTAR IMAGEN PRODUCUCTO OFERTADO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000
Total Neto $ 2.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.500
TOTAL OC $ 3.034.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.089.236-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.318.910-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.