|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1738-412-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO BANQUETERIA (10 COFFE BREAK) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Villa Alegre |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
|
|
R.U.T. |
69.130.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. España 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
|
|
R.U.T. |
69.130.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. España 196 |
|
Comuna |
Villa Alegre
|
|
Impuesto |
146571,415 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. España 196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-05-2024 |
|
|
|
Proveedor |
D'MARÍA GASTRONOMÍA |
|
Razón Social |
D` MARÍA GASTRONOMÍA SPA
|
|
R.U.T. |
77.560.503-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
D'MARÍA GASTRONOMÍA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 1 | Global | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 30 PERSONAS PARA 10 TALLERES A REALIZARSE :
-AÑO 2024
29 DE MAYO
05 DE JUNIO
03 JULIO
07 AGOSTO
04 SEPTIEMBRE
02 DE OCTUBRE
06 NOVIEMBRE
04 DICIEMBRE
-AÑO 2025:
08 ENERO
05 MARZO
DESCRIPCION:
2 BEBIDAS 3 LITROS
1 JUGO 1.5 LITROS
60 DULCES 7CM DIAMETRO (TARTA, FRUTOS ROJOS, KUCHEN NUEZ, PIE DE LIMON Y BROWNI
60 TAPADITOS AVE MAYO (MODELO CASTAÑO 5 CM DIAMETRO)
30 BROCHETAS FRUTA
DESCRIPCION ANTERIOR CORRESPONDE A INSUMOS POR CADA COFFE . EL LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS COFFE DEBERÁ SER COORDINADO CON LA UNIDAD REQUIRENTE
| |
$ 771.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 771.429
|
$ 771.429
|
|
|
Total Neto
|
$ 771.428
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 146.571
|
|
$ 917.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.