Orden de Compra. Nº1738-457-SE23 "AMPLIFICACION Y PANTALLA DIA DEL DIRIGENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-457-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION Y PANTALLA DIA DEL DIRIGENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1738-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1685 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N° 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 112100
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N° 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EG medios
Razón Social ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO
R.U.T. 16.005.581-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EG medios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1Unidad no definidaPANTALLA MODULAR LED 2 - ITEM 23 CONTRATO DE SUMINISTRO  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
80141607
Producción de eventos1GlobalAMPLIFICACION ITEM 3, INAUGURACIONES Y CONFERENCIAS 200 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.100
TOTAL OC $ 702.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.