Orden de Compra. Nº1738-505-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1738-143-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-505-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1738-143-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación Piscina Municipal
Proveniente de Licitación 1738-143-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna -1
Impuesto 62263
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA PARAISO LIMITADA
R.U.T. 76.106.150-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento100SacoCementoSacos de Cemento ( Indicar Marca ) $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.700 $ 327.700
Total Neto $ 327.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.263
TOTAL OC $ 389.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.