Orden de Compra. Nº1738-724-AG24 "COLACIONES BANDA ESCOLAR MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-724-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES BANDA ESCOLAR MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 247617,12
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
TítuloDescripción
COORDINACION DEL SERVICIOLOS PRODUCTOSA DEBERÁN SER ENTREGADOS EN DÍA Y FORMA ESPECIFICADA EN LAS ETT ADJUNTAS A LA SOLICITUD. LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER DESPACHADOS A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. ENVIAR FACTURA CON COPIA A : jespinoza@villalegre.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MUÑOZ SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.924.967-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos228UnidadCADA COLACIÓN DEBERÁ CONTENER LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y SER ENTREGADAS EN CONFORMIDAD A LAS MISMAS. SE DEBERÁ COORDINAR CON LA UNIDAD REQUIRENTE DE LOS PRODUCTOS LA HORA DE ENTREGA DE LOS MISMOS.ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO OFERTADO A COTIZACIÓN PRESENTADA. LA ALIMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN FORMA DIARIA SEGUN DISTRIBUCION INDICADA EN ETT EN DAEM VILLA ALEGRE EN BOLSAS INDIVIDUALES POR PERSONA.  $ 5.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.248 $ 1.303.248
Total Neto $ 1.303.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.617
TOTAL OC $ 1.550.865


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.169.914-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.637.964-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.924.967-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.924.967-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.974.724-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.