Orden de Compra. Nº1738-806-SE24 "INSUMOS PARA OBRA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-83-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-806-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA OBRA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-83-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1738-83-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 5352102,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trueno
Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T. 76.904.313-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trueno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1GlobalLINEA 1: MATERIALES DE CONSTRUCIÓN $36.449.511.- (Treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos once pesos.) Iva Incluido, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASSEGUN ANEXO ECONOMICO $ 27.252.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.252.710 $ 27.252.710
23153307
Herramientas de tallar1GlobalLINEA 2: HERRAMIENTAS $1.038.935.- (Un millón treinta y ocho mil novecientos treinta y cinco pesos.) IVA Incluido, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASSEGUN ANEXO ECONOMICO $ 611.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.250 $ 611.250
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLINEA 3: LETRERO DE OBRA $410.550.- (Cuatrocientos diez mil quinientos cincuenta pesos) Iva Incluido, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASEGUN ANEXO ECONOMICO $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
Total Neto $ 28.168.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.352.102
TOTAL OC $ 33.521.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.