Orden de Compra. Nº1738-818-AG24 "INSUMOS PARA DESARROLLO DE MATEADA EN EL MARCO DE ACTIVIDAD POR EL MES DEL ADULTO MAYOR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-400-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-818-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DESARROLLO DE MATEADA EN EL MARCO DE ACTIVIDAD POR EL MES DEL ADULTO MAYOR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-400-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 52929,25
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Paraíso
Razón Social JAIME DEL CARMEN BUSTAMANTE AVENDAÑO
R.U.T. 7.277.002-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Paraíso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151703
Tenedores domésticos450Unidad450 tenedores desechables   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25Unidad25 endulzantes de 270 ml  $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos450Unidad450 vasos termicos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50201706
Café25kilogramo25 kg de yerba mate  $ 4.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.400 $ 115.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25kilogramo25 kg azucar iansa o similar  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.325 $ 31.325
52121602
Servilletas25Paquete25 paquetes de servilletas de 50 unidades  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
52151502
Platos desechables domésticos450Unidad450  platos desechables  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 278.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.929
TOTAL OC $ 331.504


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.456.140-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.277.002-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.