Orden de Compra. Nº1738-881-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-96-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-881-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-96-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1738-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 5827,3
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAguarras  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31211904
Brochas2UnidadBrochas  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31231313
Tubería de plástico16UnidadTiras Conduit  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39121311
Accesorios eléctricos7UnidadTapas Ciegas  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
39121311
Accesorios eléctricos7UnidadCajas Derivación embutir  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
39121311
Accesorios eléctricos3UnidadCajas Chuqui  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275 $ 1.275
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadEnchufes Embutir 10 Amp.  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadInterruptor 9/15 Embutir  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadAutomatico 15 Amp.  $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.110
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadCalota  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
39121311
Accesorios eléctricos50UnidadAbrazaderas Metalicas 5/8"  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
Total Neto $ 30.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.827
TOTAL OC $ 36.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.